為進一步規范財務管理行為,防范財務風險,促進合規合法經營,近日,岷江局審計科到物流公司開展內部審計檢查工作。
審計小組通過抽查2023年度會計憑證、查閱檔案合同、會議資料,一對一問詢等方式,全面檢查我公司對資金管理、合同管理、稅務管理、費用審核、會計核算等方面的工作規范情況。
物流公司將以此次檢查為契機,針對發現的問題,有條不紊地進行逐條、逐項梳理與分析,后續也會持續完善財務制度,規范賬務管理,切實增強財務風險防范能力,力求進一步提升公司財務工作水平,為企業健康發展筑牢堅實的財務“堤壩”。
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